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第一部分:部门概况
第二部分:玉林市教育局2026年部门预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市教育局2026年部门预算报表
第一部分:部门概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
(二)组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。
(三)综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。
(五)指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。
(六)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。
(七)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。
(八)指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
(九)会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
(十)开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
(十一)规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。
(十二)承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。
二、机构设置情况
玉林市教育局共有直属单位26个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位25个。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市招生考试院。局属非参照公务员管理全额事业单位分别:玉林市第十一中学、玉林市田家炳中学、玉林高级中学、玉林师范学院附属中学、玉林市第一中学、
玉林市幼儿园、玉林市第二幼儿园、玉林市教育科学研究所、玉林市教育技术和信息化中心、玉林市第一职业中等专业学校、玉林市招生考试院、玉林市教育质量监测中心、玉林市教师培训中心、玉林市育才中学、玉林实验中学、玉林市勤工俭学办公室、玉林市特殊教育学校、玉林市第十中学、玉林市学生资助管理中心、玉林高级中学附属初中、玉林市中小学生综合实践教育学校、玉林市福绵高级中学、玉林市第十五中学、玉林市大府园中学、玉林市第三幼儿园、广西玉林财经学校、玉林市机电工程学校。
局机关本级内设办公室、教师工作科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、语工体卫艺科、督导室、学校安全工作科,共8个职能科室。
第二部分:玉林市教育局2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年本部门总收入91,322.57万元,同比减少959.87万元,下降 1.04%。2026 年总支出91,322.57万元,同比减少 959.87万元,下降1.04%。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年本部门总收入预算91,322.57万元,同比减少 959.87万元,下降1.04%。其中:
一般公共预算收入 73,823.07 万元,同比增加 3,004.21 万元,增长 4.24%。
政府性基金预算收入 0 万元,同比减少 4,803.20 万元,下降 100%。
国有资本经营预算收入 0 万元,同比增加 0 万元,增长 0%。
财政专户管理资金收入 15,016.92 万元,同比增加 339.18 万元,增长 2.31%。
单位收入 2,482.58 万元,同比增加 499.95 万元,增长 25.21%。
三、部门预算支出总体情况说明
2026 年本部门总支出预算 91,322.57 万元,同比减少 959.87 万元,下降 1.04%。其中:
基本支出预算 64,443.46 万元,同比增加 5,564.25 万元,增长 9.45%。
项目支出预算 26,879.10 万元,同比减少 6,524.12 万元,下降 19.53%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门 2026 年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门 2026 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门 2026 年一般公共预算安排的 “三公” 经费支出预算 6.98 万元,同口径比 2025 年减少 0.53 万元,下降 7.05%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.7万元,比上年减少 0.04 万元,下降 1.07%,其中:
公务用车购置费 2026 年预算安排 0 万元,与上年持平;
公务用车运行维护费 2026 年预算安排 3.70 万元,比上年减少 0.04 万元,下降 1.07%,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。
(三)公务接待费 2026 年预算安排 3.29 万元,比上年减少 0.48 万元,下降 12.73%,减少的主要原因是严格控制公务接待规模和标准,厉行节约。
七、机关运行经费安排情况说明
“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2026年机关运行经费预算101.1万元,较上年增加6.69万元,增长7.09%,增加的主要原因是根据实际工作需要,合理增加了公用经费保障。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额5610.64万元。其中:货物类采购1540.78万元、工程类采购594万元、服务类采购3475.86万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是用于单位日常公务活动;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备5台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目185个,预算资金42960.16万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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中小学幼儿园教师国家级培训计划资金(中央资金) |
1070 |
目标1:培训一批乡村中小学幼儿园教师。 目标2:采取团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、专家指导、校本研修等方式,对乡村中小学幼儿园教师进行专业化培训,积极探索乡村教师常态化培训机制。 |
|
初中学业水平考试 |
2110.73 |
通过初中学业水平考试,解决初中教育发展不均衡的问题,促进教学管理的改进,提高学生的学习能力,达到完善初中教育质量评价体系的目标。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市教育局2026年部门预算报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、表12政府采购预算表
上述报表详见附件
关联文件: